目 录
第一部分 南昌市新兴产业发展推进中心概况
一、 单位主要职责
二、 单位2023年主要工作任务
三、 机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新兴产业发展推进中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市新兴产业发展推进中心2023年预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新兴产业发展推进中心概况
一、单位主要职责
南昌市新兴产业发展推进中心,为市工业和信息化局所属副县级全额拨款事业单位,公益一类。主要职责是:为机关提供支持保障的职能承担协调推进全市虚拟现实产业发展、技术应用推广等方面的行政辅助工作;承担电子信息技术领域新兴产业的招商引资、招才引智、对外交流等方面的事务性工作;承担世界 VR 产业大会南昌市会务工作;承担电子信息技术领域新兴产业的动态研究、行业运行情况分析、科普宣传等事务性工作,负责搭建相关产业公共信息服务平台的技术支撑服务工作。
二、单位2023年主要工作任务
(一)持续抓好党建工作。一是持续做好党建“三化”特别是党建信息化工作。二是持续抓好党的二十大学习宣传贯彻活动。
(二)高质量筹备2023 世界VR 产业大会。提前谋划,创新思路,打造亮点,展示良好形象,助推VR产业发展取得新的突破。
(三)高质量服务产业发展。一是组织开展VR 产业调研。二是做好 VR 产业统计调查工作。三是做好 VR产业重点工作任务推进情况收集工作。四是做好日常业务学习培训工作。五是强化应用推广力度。适时组织开展应用路演、技术沙龙等宣传推广相关活动。六是完善官媒矩阵管理。持续做好大会官方“一网两微”及抖音等新媒体的运营维护,完善信息发布、内容审核相关管理制度,提升信息品质,提升宣传推广效果。
(四)争先创优开展创建工作。一是落实平安创建任务。开展好综治挂点社区帮扶工作,继续抓好社会治安综合治理、安全生产、信访、反邪教等各项工作,营造安全稳定的社会环境和公平正义的法治环境。二是持续抓好精神文明建设,按要求开展各类活动,争创文明单位荣誉。三是将节能融入日常工作,从点滴做起,切实提升干部节能意识。
(五)推动内部管理不断优化。一是制定年度工会活动方案,保障好工会福利发放,开展形式多样的工会活动。二是落实好相关制度,根据工作实际不断完善制度建设。三是营造良好的办公环境,展示干部职工良好的精神风貌。
三、机构设置及人员情况
2023年市新兴产业发展推进中心内设科室4个,包括综合科、交流推进科、信息研究科、应用推广科。
编制人数20人,其中:全部补助事业编制20人。实有人数17人,其中:在职人数17人,包括全部补助事业人员17人。
第二部分 南昌市新兴产业发展推进中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市新兴产业发展推进中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年市新兴产业发展推进中心收入预算总额为352.39万元,较上年预算安排增加92.45万元,增加35.6%,主要原因是新增加三名党政储备人才。其中:财政拨款收入352.39万元,较上年预算安排增加92.45万元。
(二)支出预算情况
2023年市新兴产业发展推进中心支出预算总额为352.39万元,较上年预算安排增加92.45万元,增加35.6%,主要原因是新增加三名党政储备人才。
其中:按支出项目类别划分:基本支出352.39万元,较上年预算安排增加92.45万元,其中:工资福利支出324.15万元、日常公用支出28.24万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出29.62万元,较上年预算安排增加15.72万元、资源勘探工业信息等支出289.55万元,较上年预算安排增加70.33万元、住房保障支出33.22万元,较上年预算安排增加6.4万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出324.15万元,较上年预算安排增加92.25万元;商品和服务支出28.24万元,较上年预算安排增加0.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年市新兴产业发展推进中心财政拨款支出预算352.39万元,较上年增加92.45万元,增长35.6%。主要原因是单位新进三名党政储备人才。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出29.62万元,较上年预算安排增加15.72万元、资源勘探工业信息等支出289.55万元,较上年预算安排增加70.33万元、住房保障支出33.22万元,较上年预算安排增加6.4万元。
按支出项目类别划分:基本支出352.39万元,较上年预算安排增加92.45万元,其中:工资福利支出324.15万元、日常公用支出28.24万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算安排。
(五)国有资本经营情况
本单位国有资本预算安排。
(六)机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位,无机关运行费。
(七)政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排0.8万元。其中,政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆xx辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元.
(九)项目绩效情况
本单位本年度未安排项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排1万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年比减少5万元。主要原因是受新冠疫情影响。
2.公务接待费1万元,与上年比减少1万元。主要原因是厉行节约。3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与
上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项):反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。