西湖区审计局内设职能科室
一、办公室
负责局内外联系与综合协调工作,负责机关文秘、内网文书、信访、档案管理工作;负责机关人事管理、人才培训、职称评聘及后勤、保卫、车辆管理工作;负责综合性会议的组织及机关的政治思想。
草拟审计规章制度;编制年度审计工作计划,拟定审计项目计划管理和审计工作考核办法;总结交流审计工作;协调各业务单位关系。依法办理行政复议和行政应诉工作。
负责纪检监察和党风廉政建设,综合治理、计划生育工作;协调机关党、团、工会组织工作。
二、审计综合业务一科
组织审计区本级财政(含各部门)预算执行情况和其他财政收支情况;组织审计乡镇人民政府的预算执行、决算和其他财政收支情况,负责本局审计案卷的审理、监督和指导内审工作。
三、审计综合业务二科
组织审计与区财政有拨款关系的区委部门、区直机关、事业单位、区法院、区检察院,各群众团体及其他等单位;对全区社会保障资金、专项资金、基金和社会捐赠资金等进行审计或审计调查。组织审计区属国有企业的资产、负债和损益,接受上级审计机关授权,组织对驻区的省、市企事业单位进行审计或审计调查;组织开展由审计署、省审计厅或市审计局统一组织的审计项目。
组织实施计算机辅助审计,负责审计信息化建设;组织全区审计干部、内部审计信息化专业人员的培训工作。
四、经济责任审计科:
起草经济责任审计管理办法和制度;负责对全区科级领导干部及依法属于区审计部门监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;开展相关的专项审计调查;承担区经济责任审计工作领导小组的日常工作。